Kolejny sezon norweskich rozliczeń podatkowych minął. Ostateczny termin złożenia zeznania podatkowego w Norwegii upłynie 31 maja (jeżeli podatnik przedłużył elektronicznie termin rozliczenia). Natomiast polscy rezydenci podatkowi mieli czas na złożenie PIT do 2 maja.
Czy rok podatkowy 2022 zmienił się pod względem podatkowym w stosunku do poprzedniego? Tak. Polacy w Norwegii nieraz mieli problemy z nowymi zasadami, dotyczącymi rozliczenia norweskiego dochodu w Polsce za rok 2022. Temat rozliczeń podatkowych nie jest prosty i często rodzi wiele pytań. Dlatego w tym artykule zawarliśmy wiele przydatnych informacji o składaniu PIT od dochodów w Norwegii po terminie, korektach podatkowych i nie tylko.
Nie zabrakło polskich rezydentów podatkowych, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i rozliczyli się samodzielnie. Niektórzy prosili o pomoc bardziej doświadczonych członków rodziny lub znajomych. Wielu zwróciło się do firm, takich jak nasza, oferujących usługi doradcze, obejmujące nie tylko wypełnienie zeznania podatkowego, ale także pomoc w wyborze najlepszego wariantu rozliczenia.
Poddaliśmy analizie dyskusję z dużą częścią naszych klientów. Dane zestawiliśmy z informacjami z roku podatkowego 2021. Zauważyliśmy schemat powtarzających się problemów naszych rodaków:
Okres podatkowy jest krótki i często Polacy nie znaleźli lub nie poświęcili odpowiedniej ilości czasu na wykonanie rozliczenia. Zdarzało się także, że nie mogli znaleźć pomocy z rozliczeniem na czas, ponieważ firmy wykonujące usługę miały tak wielu klientów, że nie nadążały z obsługą wszystkich zainteresowanych. Część podatników nie potrafiła przygotować rozliczenia lub miała obawy, związane z możliwymi krokami ze strony polskich urzędów skarbowych.
Część Polaków chciała uniknąć mandatu za niedopełnienie obowiązku złożenia zeznania podatkowego i wykazali swoje norweskie dochody na polskim PIT, ale… niestety z błędami. Najczęstsze, jakie się pojawiają to pominięcie przysługujących odpisów podatkowych w Polsce lub rozliczenie bez współmałżonka itp.
Błędnie złożona deklaracja PIT często oznaczała niepotrzebną lub/i wysoką dopłatę podatku wobec polskiego urzędu skarbowego. Wielu rodaków wolało zapłacić wyższy podatek niż obawiać się konsekwencji niezłożenia PIT lub martwić się, czy aby na pewno konkretny odpis im przysługuje w Polsce.
Nadal spotykamy się z opiniami Polaków twierdzących, że nie muszą składać PIT w Polsce, mimo że są rezydentami podatkowymi z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Nie zamierzali tego robić ani w poprzednich latach, ani w kolejnych. Niektórzy nie wiedzą, nie są pewni lub stwierdzają błędnie w jakim kraju mają nieograniczony obowiązek podatkowy. Niestety, muszą się liczyć z tym, że urząd skarbowy prędzej czy później może się zorientować, że nie otrzymał PIT od danego podatnika.
Nie wszystko jednak stracone dla wyżej wymienionych przypadków i nie tylko. Ten artykuł pomoże naprawić Twoją aktualną sytuację podatkową. Może to właśnie Ty, Twoja rodzina czy znajomi chcą dowiedzieć się, jak nadal można rozliczyć PIT w Polsce i jak to zrobić dobrze, aby uniknąć nieprzyjemności ze strony urzędu skarbowego czy zyskać na korzystnym rozliczeniu podatku w Polsce.
Minął 2 maja, a Ty przypomniałeś sobie, że zapomniałeś złożyć PIT w Polsce na czas? Zachowaj spokój, ponieważ sytuację da się jeszcze naprawić i uniknąć problemów ze strony urzędu skarbowego. Nie robić nic i zlekceważyć obowiązek podatkowy to najgorsza opcja, jaką możesz wybrać. Możesz narazić się na nieprzyjemne konsekwencje ze strony urzędu skarbowego.
Śpieszymy z dobrą radą - możesz złożyć w Polsce PIT po terminie i z dużym prawdopodobieństwem unikniesz konsekwencji skarbowych. Jak to zrobić? Już tłumaczymy!
Wielu Polaków po zastosowaniu prawidłowych ulg podatkowych w Polsce “wychodzi na 0”. Niektórzy mają nawet ZWROT podatku w naszym kraju, gdy wykorzystają np. prorodzinną na dzieci i rozliczą się razem ze współmałżonkiem.
Czynny żal jest pismem do urzędu skarbowego, które musisz przygotować i załączyć do zeznania podatkowego, aby poinformować polską skarbówkę, że nie złożyłeś PIT w podstawowym terminie oraz poprosić o zwolnienie z konsekwencji skarbowych. Więcej o czynnym żalu pisaliśmy w artykule dotyczącym składania i PIT za 2021 rok po terminie.
Po wejściu w link znajdziesz także dodatkowe informacje o tym, jak fiskus namierza niewykazane dochody podatników z Norwegii. Polecamy rzucić okiem!
U podatników, którzy terminowo oraz samodzielnie (lub z pomocą wskazówek z Internetu) złożyli PIT w Polsce, często zdarzają się błędy.
Jeżeli wyszła Ci wysoka kwota do dopłaty (szczególnie kiedy rozliczasz się z niepracującym współmałżonkiem i zastosujesz ulgę prorodzinną), sprawdź, czy na pewno gdzieś się nie pomyliłeś w zeznaniu podatkowym. Pamiętaj, że jeśli terminowo złożyłeś PIT w Polsce, to do korekty nie musisz załączać czynnego żalu.
Poniżej znajdziesz najczęstsze z błędy, wpływające na dodatkową dopłatę podatku w Polsce:
Jeżeli w wyniku korekty PIT urząd skarbowy w Polsce powinien Tobie oddać jakieś pieniądze, podaj numer rachunku bankowego, na który chcesz otrzymać przelew. Trzeba wówczas jeszcze przygotować i załączyć do korekty pisemny wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
Jeśli w wyniku korekty PIT wyjdzie Ci dopłata podatku, musisz pamiętać o konieczności doliczenia odsetek ustawowych do dopłaty - na tej samej zasadzie, co w przypadku, gdy nie złożysz zeznania w terminie. Pamiętaj! Możesz złożyć korektę PIT nawet w ciągu 5 lat. Jednak nie warto zwlekać.
Bez względu na termin złożenia deklaracji podatkowej, wielu klientów pytało często: “Dlaczego muszę dopłacić aż X zł podatku w Polsce?”. Oprócz niezastosowania polskich ulg podatkowych, powodami mogą być:
Często podatnicy decydują się na korektę PIT w Polsce, ponieważ chcą rozliczyć się ze współmałżonkiem. Liczą, że wspólne rozliczenie z drugą połową pomoże im “wyjść na 0”. Niestety nie zawsze to się opłaca.
Jak widać korzystniejsze dla Pana Janusza jest rozliczenie się samemu niż z małżonką.
„Nie korzystam z ulg w Norwegii, bo będę mieć wyższą dopłatę w Polsce.” - NIE ZAWSZE TAK JEST. Wielu podatników pomija odpisy podatkowe takie jak: status pendler, odpis rodzicielski czy odpis odsetek kredytowych, aby nie dopłacać polskiemu urzędowi skarbowemu ani grosza.
Najistotniejszym wynikiem ulg jest zwrot lub niska dopłata podatku w Norwegii, ale… korzystając z norweskich ulg możesz również „wyjść na 0” lub otrzymać zwrot podatku w Polsce.
Poniżej przypomnimy krótko o najlepszych norweskich ulgach podatkowych. O każdym możesz przeczytać osobny artykuł na naszej stronie internetowej.
Pamiętaj, że musisz przedstawić odpowiednie dokumenty przy składaniu Skattemelding papierowo lub elektronicznie.
Temat rozliczeń podatkowych każdego roku jest wyzwaniem dla podatników i trzeba sporo szukać, zanim pozna się odpowiedzi na pytania. Staraliśmy się zebrać wszelkie niezbędne informacje na temat składania PIT po terminie i korekt, a także przypomnieliśmy o najważniejszych polskich i norweskich ulgach podatkowych. Zajmij się swoim PIT-em już dziś! Uniknij problemów takich jak mandaty, odsetki czy postępowania skarbowe i zyskaj na prawidłowym rozliczeniu PIT w Polsce.
Pamiętaj! Każda zmiana na Skattemelding = obowiązek korekty PIT w Polsce
Trzymamy kciuki, aby w wskazówki z artykułu pomogły w złożeniu zeznania podatkowego po terminie za rok 2022.
Nadal jest to trudny temat i nie wiesz, jak się zabrać za korektę? Wiesz już z jakich polskich oraz norweskich ulg możesz skorzystać? Chcesz uzyskać poprawny i najkorzystniejszy wynik w obu krajach?
Zgłoś się do nas! Uzyskasz pomoc od doświadczonych specjalistów w zakresie rozliczeń podatkowych.
Czym się zajmiemy?
Nie czekaj! Wyślij do nas zapytanie, a my wszystkim się zajmiemy.
Autorka:
Wiktoria Witkowska / NorEkspert
Masz pytania? Zadzwoń pod nr +48 58 535 93 43 lub wypełnij formularz kontaktowy